近日,我公司审计部凭据公司领导事情安排,对境外非洲全资子公司博茨瓦纳宝润威廉希尔有限责任公司(以下简称“宝润公司”)开展2012年至2022年财务项目专项审计。
审计部在了解宝润公司承揽项目的配景及实施情况后,对宝润公司开展境外项目及财务资金使用的规范性进行审核,对本钱用度的合理性和经济效益性进行审查。结合境外公司所在国家和地区执规律则的实际情况,与国有企业财务治理和财务资金使用的治理要求,查阅了会计凭证、条约、会计账簿等财务资料,对宝润公司的经营情况和主要卖力人的经营责任进行评价,并对审计历程中发明的问题与宝润公司主要卖力人进行交流相同。
通过本次对博茨瓦纳宝润公司财务收支、经营情况进行检查、核实和评估等全面审计,实时发明息争决问题;针对保存的问题、漏洞,实时向治理层提出建议,资助公司解决问题,提高了运营效率;降低境外子公司的财务治理危害,提高公司对境外子公司的危害控制能力;同时为公司治理层提供客观、准确的信息,资助治理层更好地掌握子公司运营状况,为决策提供支持和依据。
(审计部封雪、付冬梅)